2024年11月6日,我院在门诊四楼会议室隆重召开了2024年院内专项审计情况反馈与整改暨省审计工作整改落实布置会。此次会议旨在总结院内专项审计情况,反馈审计中发现的问题,并对整改工作进行布置和落实,以确保医院管理更加规范、高效。 会议由邱志宏副院长主持。首先由督查审计科吴文涛同志对2024年省审计组在我院审计期间发现医院存在的问题的内容和整改落实情况进行了通报,同时,将院内进行的手术室耗材及氧气进销存专项审计的结果进行详细反馈。 会议最后,周林华书记对本次会议内容进行了总结。周书记指出,医院管理是一项错综复杂的系统工程,它离不开各部门之间紧密无间的配合与协作。在此基础上,他着重强调了以下四点:一是各科室需深刻认识到审计工作的重要性,切实提升政治站位,确保审计工作在医院管理中的核心地位得以彰显;二是要紧密围绕院党委的工作布置及医院的中心工作,全力以赴,构建全面覆盖、无死角的审计监督体系,确保医院各项工作的规范性与透明度;三是要切实压实各方责任,科室要积极主动做好审计工作“后半篇文章”,即针对审计发现的问题,及时整改、完善制度,确保问题得到根本解决;四是要持续完善审计工作的相关机制与流程,不断提升审计工作的质量与效率,为医院的健康发展提供坚实保障。 此次会议的召开,不仅为我院的审计整改工作指明了方向,也为医院未来的发展奠定了坚实的基础。相信在全院职工的共同努力下,医院的管理水平和服务质量一定能够得到不断提升,为人民群众提供更加优质的医疗服务。 供稿:吴文涛 编辑:熊 斐 编审:晏聪聪 审定:李青青 |